|
Faktúra |
1/2018
|
poplatky za telekomn.služby
|
64,82 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
PaedDr. M.Demková |
PaedDr.M.Demková riaditeľka školy |
|
15.01.2018 |
|
Faktúra |
DF 129/2023
|
krieda I.II stupeň
|
232,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
Daffer spol.s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
18.04.2023 |
21.04.2023 |
|
Faktúra |
DF 134/2023
|
učebná pomôcka TV
|
107,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
Mironet.cz a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
18.04.2023 |
21.04.2023 |
|
Faktúra |
DF 133/2023
|
krieda I.II stupeň
|
240,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
SECUPAK s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
18.04.2023 |
21.04.2023 |
|
Faktúra |
DF 132/2023
|
vyúčtovanie el.eng.03/2023
|
634,30 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
18.04.2023 |
21.04.2023 |
|
Faktúra |
DF 131/2023
|
dodávka tepla úk 03/2023
|
6 890,06 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
18.04.2023 |
21.04.2023 |
|
Faktúra |
DF 130/2023
|
preddavok 4/2023
|
2 389.20 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
Mestský podnik služieb Vrútky |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
18.04.2023 |
21.04.2023 |
|
Faktúra |
DF 127/2023
|
Licencia, ALF SK24
|
598,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
IŠ PLUS, s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
18.04.2023 |
21.04.2023 |
|
Faktúra |
DF 128/2023
|
Deratizácia ZŠ
|
231,60 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
Ing. Anton Fedor -Fedorex |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
18.04.2023 |
21.04.2023 |
|
Faktúra |
DF 138/2023
|
tovar-čistiace potreby ŠJ
|
750,46 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
JUMICOL s.,r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
21.04.2023 |
21.04.2023 |
|
Faktúra |
DF 126/2023
|
KORWIN podpora
|
107,45 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
DATALAN, a.s |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
18.04.2023 |
21.04.2023 |
|
Faktúra |
DF 121/2023
|
Balíček Naša strava Štandard
|
58,80 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
VIS spol.s.r.o |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
18.04.2023 |
21.04.2023 |
|
Faktúra |
DF 120/2023
|
Revízia elektrickej inštalácie
|
260,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
Peter Obal |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
18.04.2023 |
21.04.2023 |
|
Faktúra |
DF 119/2023
|
Lektor cuj 03/2023
|
240,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
Akadémia vzdelávania |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
18.04.2023 |
21.04.2023 |
|
Faktúra |
DF 118/2023
|
Služby telekomu 03/2023
|
49,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
17.04.2023 |
21.04.2023 |
|
Faktúra |
DF 117/2023
|
zálohová faktúra 04/2023
|
1 137.14 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
Magna Energia a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
05.04.2023 |
05.04.2023 |
|
Faktúra |
DF 137/2023
|
žiacke knižky
|
171,98 |
s DPH |
|
|
19.04.2023 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
Mgr. Ĺubica Procházková ,RŠ |
21.04.2023 |
21.04.2023 |
|
Faktúra |
DF 139/2023
|
klávesnice+ myš drôtová
|
223,09 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
Alza .sk, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
21.04.2023 |
21.04.2023 |
|
Faktúra |
DF 111/2023
|
Servis rohoží 03/2023
|
86,10 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
Elis textile Care SK, s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
05.04.2023 |
05.04.2023 |
|
Zmluva |
ZŠ 11/2023
|
Leasingova zmluva 095-007690
|
|
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
GRENKELEASING s.r.o. |
ZŠ H.Zelinovej Vrútky |
Mgr. Ľubica Procházková |
riaditeľka školy |
05.04.2023 |
20.03.2023 |